Основные задачи, выполненные в 2008 году по УГРУ - Отчет ОАО «ппгхо»




Основные задачи, выполненные в 2008 году по УГРУ:


Основные задачи на 2009 год:


Открытые горные работы

Производственно-хозяйственная деятельность разрезоуправления «Уртуйское» (РУУ) в 2008 г. характеризуется следующими основными показателями:

Показатели

Ед. изм.

факт

% 2008

к 2007

2007

2008

Добыча угля

тыс. т

4 009,7

4 010,7

100,0

Отгрузка угля

тыс. т

3 997,2

4 018,6

100,5

в т.ч.: - сторонним организациям

тыс. т

2 389,7

2 521,1

105,5

Добыча кондиц. известняка

тыс. т

23,5

39,61

168,6

Отгрузка кондиц. известняка

тыс. т

25,3

37,59

148,6

Численность, всего:

чел.







100,7

Средняя з/п 1-го работника

руб.

16 626

18 585

111,8


Основные задачи, выполненные в 2008 году по РУУ:


Основные задачи на 2009 год по открытым горным работам:


2.3.2. Гидрометаллургическое и сернокислотное производство.

Работа гидрометаллургического завода в 2008 г. характеризуется следующими основными показателями:


^ Наименование показателей

% 2008 г. к 2007 г.

Объем переработки руды в гидрометаллургии

112,0

Извлечение урана из руды в гидрометаллургии

100,0

Выпуск оксидов природного урана всего

100,4

Выпуск оксидов природного урана в гидрометаллургии

100,7

Выпуск оксидов природного урана на КВ-1 и КВ-2

100,0


Результатом внедрения технических решений по совершенствованию технологического процесса явилось снижение фактического расхода основных реагентов по отношению к факту 2007 г.:

В течение 2008 г. были выполнены работы по дальнейшему развитию производства:


Основные задачи на 2009 год:


^ 2.3.3. Производство энергоресурсов.


Основные технико-экономические показатели за 2008 г.:

№ п/п

Показатели

Ед. изм.

Факт

2007

Факт

2008

2008 г.

к 2007 г., %

1.

2

3

4

5

7

1.1.

Отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ, в т.ч.:

тыс. кВт-ч

1 416 881

1 472 767

103,9

1.1.1.

- отпущено структурным подразделениям

тыс. кВт-ч

607 200

633 447

104,3

1.2.

- отпущено сторонним

потребителям, в т.ч.:

тыс. кВт-ч

708 836

732 116

103,3

1.2.1

- передано на оптовый рынок

тыс. кВт-ч

613 821

634 516

103,4

2.

Отпущено тепловой энергии всего, в т.ч.:

Гкал

1 906 848

1 895 866

99,4

2.1.

- структурным подразделениям

Гкал

1 081 688

1 067 518

98,7

2.2.

- сторонним потребителям

Гкал

533 496

544 303

102,0

3.

Выработано хозпитьевой воды всего, в т.ч.:

тыс. м3

18 943

19 773

104,4

3.1.

отпущено структурным подразделениям

тыс. м3

11 439

11 883

103,9

3.2.

- отпущено сторонним потребителям

тыс. м3

6 236

5 380

86,3

4.

Отпущено технической воды, в т.ч.:

тыс. м3

6 693

7 560

113,0

4.1.

- структурным подразделениям

тыс. м3

6 236

7 186

115,2

4.2.

- сторонним потребителям

тыс. м3

457

374

81,8


Основные задачи, выполненные в 2008 году:


Задачи на 2009 год:



^ 2.3.4. Ремонтно-машиностроительное производство (РМЗ).


В 2008 г. объем производства в денежном выражении составил 298,87 млн. руб., что на 6,7% выше по сравнению с фактом 2007 г., в том числе для нужд подразделений Объединения выпущено продукции на сумму 288,52 млн. руб.

Изготовлено 366 единиц горного оборудования различного назначения – горные погрузчики, вагонетки, клети, буровые распорные колонки.


^ 2.3.5. Автомобильный транспорт.


В 2008 г. объемы перевозок составили 22 302,7 тыс. т, коэффициент выпуска автомашин на линию 0,557, коэффициент технической готовности 0,815.

В целях снижения затрат, связанных с перевозкой трудящихся к месту работы и обратно, с 01.10.2008 было высвобождено 5 графиков работы муниципальных автобусов. Перевозка осуществлялась собственными автобусами Общества. Экономический эффект в расчете на один квартал составил 1 645,7 тыс. руб.


^ 2.3.6. Инвестиционные расходы.


В 2008 г. осуществлены инвестиционные расходы на сумму 1 928,6 млн. руб.

Основные направления инвестиций следующие:



Задачи по реализации инвестиционной программы на 2009год:




Ремонты основных средств


В 2008 г. выполнение объемов ремонтов основных средств (ОС) составило 1 669,7 млн. руб., что на 400,6 млн. руб. больше по сравнению с 2007 г. Прирост объемов ремонтов ОС на 31,6% позволил отремонтировать объекты основных производственных подразделений (ГМЗ, УГРУ, ТЭЦ, разрез «Уртуйский») и тем самым продлить сроки их эксплуатации.


^ 2.3.7. Научно-исследовательские и аналитические работы.


Работы горно-закладочного направления включали:


По технологическому направлению:


На 2009 год основными задачами являются:


^ 2.3.8. Приобретение материально- технических ресурсов и оборудования.

В 2008 г. Обществом было затрачено средств на приобретение материально-технических ресурсов и оборудования на общую сумму 4 370,91 млн. руб., в 2007 г. на эти же цели затрачено средств на сумму 3 405,5 млн. руб. Это позволило полностью обеспечить потребность ОАО «ППГХО» в основных стратегических материалах, необходимых для выполнения производственных показателей, капитальных ремонтов и инвестиционной программы.


Основные задачи на 2009 год:


^ 2.3.9. Товарное производство.

За 2008 г. объемы по производству и отгрузке товарной продукции выполнены на 106,3% или 8 001,5 млн. руб., рост к прошлому году в действующих ценах составил 26,4%. (в сопоставимых ценах – 105,4%, приложение №1). По производству продукции общего назначения выполнение составило 129,7%, рост к прошлому году на 46,2%.

Прирост произошел за счет:

- угля на 29,9%;

- электроэнергии на 132,1% за счет конкурсного отбора мощности на свободном рынке.

Рентабельность реализации товарной продукции (товаров, работ и услуг) в 2008 г. составила 6,8%.


^ 2.3.10. Финансовые показатели за 2008 год.

Основными источниками формирования выручки в 2008 г. являлись реализация продукции собственного производства на внутреннем рынке и реализация товаров через розничную торговлю и общественное питание.

Выручка от реализации в 2008 г. составила 8 055,5 млн. руб., что на 27,4% или +1 730,4 млн. руб. выше факта 2007 г.

Расходы на реализацию с учетом коммерческих и управленческих расходов составили 7 545 млн. руб.

Прибыль от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за 2008 г. на предприятии составила 510,5 млн. руб., факт 2007 г. 364,8 млн. руб. (+39,9%). Прирост получен в основном за счет реализации мощности в 2008 г., которая производилась при конкурсном отборе в условиях проводимой реорганизации рынка ОРЭМ (ликвидация РАО ЕЭС) и в результате роста объемов торгов на свободном рынке электроэнергии (ранее на свободном рынке реализовывалась исключительно электроэнергия).

Прибыль до налогообложения составила 263,7 млн. руб., (факт 2007 г. 190,1 млн. руб.) прирост +73,6 млн. руб. за счет:

Чистая прибыль составила 160,5 млн. руб., что на 53,2 млн. руб. больше факта 2007 г.


Прочая деятельность.

Сальдо по прочим доходам и расходам за 2008 г. составило 246,8 млн. руб. убытка за счет статей, оказавших влияние на сальдо от прочей деятельности:


Повышение эффективности производства ОАО «ППГХО»

Для снижения затрат на производство в 2008 г. инженерными службами подразделений были разработаны мероприятия по повышению эффективности производства, реализацией которых предусматривалось снизить затраты на 93,723 млн. руб. Фактически за 2008 г. затраты по этим направлениям снижены на 107,329 млн. руб. (114,5%), в том числе:


^ 2.4. Перспективы развития акционерного общества.

Растущие потребности ядерной энергетики, вызванные строительством новых ядерных энергоблоков и стабильными перспективами роста их количества, сложившаяся в настоящее время существенная разница между производством и потреблением урана, снижение складских запасов, отсутствие альтернативных вторичных источников и рост цен на уран определяют необходимость развития минерально-сырьевой базы урана.

ОАО «ППГХО» - один из крупнейших в мире уранодобывающих центров с текущей производственной мощностью 3000 т урана в год. С 1968 года предприятие ведет разработку месторождений Стрельцовского урановорудного района. За 40 лет своего существования предприятие добыло урана больше, чем любое другое в мире.

Имеющаяся сырьевая база предприятия, разрабатываемая на ее основе программа развития, позволяют реализовывать самые смелые производственные планы. Программа развития ОАО «ППГХО» разрабатывается с целью определения возможных сценариев развития предприятия и устойчивого его функционирования с использованием эффективных технологий и оптимального инвестирования. За счет реконструкции действующих производственных мощностей и строительства новых рудников предприятие планирует выйти на новый уровень добычи урана.


План действий для достижения поставленных целей:


8146031027603754.html
8146342151040690.html
8146434887130978.html
8146581379916892.html
8146708878808516.html